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杠杆炒股的首选 广晟有色: 大华会计师事务所对公司内部控制的审计报告内容摘要

发布日期:2025-03-30 22:31    点击次数:140

杠杆炒股的首选 广晟有色: 大华会计师事务所对公司内部控制的审计报告内容摘要

(原标题:大华会计师事务所对公司内部控制的审计报告)杠杆炒股的首选

广晟有色金属股份有限公司内部控制审计报告杠杆炒股的首选,大华内字2025 0011000050号。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,大华会计师事务所审计了广晟有色2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。审计意见认为,广晟有色于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所,中国注册会计师高世茂、马碧玉,二〇二五年三月二十七日。





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